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富川瑶族自治县农业科学研究所2018年部门决算信息公开

2019-09-25 09:12     来源:富川农业农村局
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目  录 第一部分:农业科学研究所概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:农业科学研究所2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:农业科学研究所2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:农业科学研究所概况 一、主要职能 (一)富川瑶族自治县农业科学研究所属于全额拨款事业单位,上级主管部门为富川县农业局,其基本职能主要是从事农作物优良品种示范繁殖、农业技术研究等。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县农业科学研究所是由县农业局主管的非参照公务员管理全额拨款事业单位。 (三)人员构成情况 富川瑶族自治县农业科学研究所单位人员编制总数为6人,其中事业编制6人。实有财政供养人数21人,其中事业在职4人,离退休人员17人。 二、部门决算单位构成 富川瑶族自治县农业科学研究所本级。   第二部分:农业科学研究所2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  89.39 一、一般公共服务支出  0.94
二、事业收入  0.00 二、外交支出  0.00
三、事业单位经营收入  0.00 三、教育支出  0.00
四、其他收入  0.01 四、科学技术支出  0.00
八、社会保障和就业支出  8.32
九、医疗卫生与计划生育支出  4.10
十二、农林水支出  71.93
十九、住房保障支出  4.76
本年收入合计 89.40 本年支出合计  90.05
 用事业基金弥补收支差额  0.00 结余分配  0.00
 上年结转  0.68 年末结转与结余  0.02
收入总计 90.07 支出总计  90.07
  表二:收入决算表 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 89.40 89.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
201 一般公共服务去出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
21301 农业 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2130104   事业运行 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
221   住房保障支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 90.05    90.05 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务去出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 71.93 71.93 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 71.93 71.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 71.93 71.93 0.00 0.00 0.00 0.00
221   住房保障支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 89.39 一、一般公共服务支出 18 0.94  0.94  0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 19 0.00  0.00  0.00
3 三、教育支出 20 0.00  0.00  0.00
4 四、科学技术支出 21 0.00  0.00  0.00
5 五、文化体育与传媒支出 22 0.00  0.00  0.00
6 六、社会保障和就业支出 23 8.32  8.32 0.00
7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 4.10  4.10  0.00
8 八、农林水支出 25 71.93  71.93 0.00
9 九、住房保障支出 26 4.76  4.76  0.00
10 …… 27
11 28
本年收入合计 12 89.39 本年支出合计 29    90.05
年初财政拨款结转和结余 13 0.67 年末结转和结余 30  0.00
一般公共预算财政拨款 14 0.00 31
政府性基金预算财政拨款 15 0.00 32
16 33
合计 17  90.05 合计 34 90.05
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 90.05           90.95          0.00
201 一般公共服务去出 0.94          0.94  0.00
20129 群众团体事务 0.94          0.94          0.00
2012999 其他群众团体事务支出 0.94          0.94          0.00
208 社会保障和就业支出 8.32 8.32          0.00
20805 行政事业单位离退休 8.32 8.32           0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 8.32           0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.10 4.10           0.00
21011 行政事业单位医疗 4.10 4.10           0.00
2101102   事业单位医疗 2.23 2.23           0.00
2101103   公务员医疗补助 1.85 1.85           0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.02 0.02 0.00
213 农林水支出 71.93 71.93           0.00
21301 农业 71.93 71.93           0.00
2130104   事业运行 71.93 71.93           0.00
221   住房保障支出 4.76 4.76           0.00
22102   住房改革支出 4.76 4.76           0.00
2210201 住房公积金 4.76 4.76           0.00
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 78.96  302 商品和服务支出 3.32
30101 基本工资 23.50  30201   办公费 0.16
30102    津贴补贴 1.54  30202   印刷费 0.00
30103   奖金 0.00  30203  咨询费 0.00
30104 绩效工资 11.58  30204 维护费 0.02
30105 基本养老保险缴费 8.32  30205  劳务费 1.86
30106 职工基本医疗保险缴费 2.23 30206 工会经费 0.94
30107 公务员医疗补助缴费 1.85 30207 福利费 0.25
30108 其他社会保障缴费 2.46 30208 其他商品和服务支出 0.09
30109 住房公积金 4.76
30110 其他工资福利支出 22.72
303 对个人和家庭的补助 7.78  310  资本性支出 0.00
30301 离休费 0.00  31001  房屋建筑物购建 0.00
30302 退休费 0.00  31002  办公设备购置 0.00
30303 抚恤金 5.08 ……
30304 生活补助 1.87 ……
30305 其他个人和家庭的补助 0.83
人员经费合计 86.73                     公用经费合计  3.32
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00
  富川瑶族自治县农业科学研究所,没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据  
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计
 类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    富川瑶族自治县农业科学研究所,没有政府性基金经费收入,故本表无数据。   第三部分:农业科学研究所2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入 90.07万元,其中本年收入89.40万元。较2017年决算数增加18.85万元,增长26.72%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入89.39万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加18.84万元,增长26.7%,主要原因是工资调标及发放抚恤金及补助。 2.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:基本户利息收入。较2017年决算数减少7.19万元,减少99.86%,主要原因是记帐串户引起。 (二)本部门2018年度总支出90.07万元,其中本年支出90.05万元。较2017年决算数增加12.3万元,增长15.82%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)0.94万元:主要用于工会经费。较2017年决算数增加0.94万元,增长100%。主要原因是从2017年新增工会经费。 2.社会保障和就业(类)8.32万元:主要用于富川瑶族自治县农业科学研究所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加0.25    万元,增长3.1%,主要原因是工资调标按比例增长。 3.医疗卫生和计划生育支出(类)4.10万。主要用于按照国家政策规定向职工发放的事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等医疗卫生和计划生育方面的支出。较2017年决算数减少2万元,减少32.79%,主要原因是本年有两员工退休。 4、农林水支出(类)71.93万元:主要用于富川瑶族自治县农业科学研究所事业运行的工资福利、商品和服务和对个及家庭补助方面支出,较2017年决算数增加12.81万元,增加21.67%。主要原因是工资调标和发放抚恤金及生活补助 。 5.住房保障支出(类)4.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加0.3万元,增长6.73%,主要原因是工资调标按比例增长。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计89.40万元,其中财政拨款收入89.39万元,占本年收入的 99.99%,较2017年决算数增加18.84万元,增长26.7%;上级补助收入 0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0 %;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加0万元,增长0%;其他收入0.01万元,占本年收入的0.01%,较2017年决算数减少7.19万元,减少99.86%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数90.05万元, 较2017年决算数增加12.3万元,增长15.82 %。 其中: 基本支出90.05万元,占总支出的100%,较2017年决算数增加12.3万元,增长15.82%,主要原因是工资调标和发放抚恤金及生活补助 ;项目支出 0   万元,占总支出的 0%,较2017年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目支出 。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算 -0.65万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少0.65万元。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县农业科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出90.05万元,占总支出的100%, 其中:基本支出 90.05万元,较2017年度决算数增加12.3万元,增加15.82 %,主要原因是工资调标和发放抚恤金及生活补助;项目支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增加0%,主要原因是无项目支出。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出90.05万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出0.94万元,占1.04%;社会保障和就业(类)支出8.32万元,占9.24%;医疗卫生与计划生育支出4.10万元,占4.55%;农林水支出71.93万元,占79.88%;住房保障(类)支出4.76万元,占5.29%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为89.39万元,支出决算为 89.39万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数 1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。 2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初数预算数8.32万元,支出数决算为8.32万元,完成年初预算的100%。 3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.23万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的100%。 4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%。 5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。 6、农林水(类)农业(款)事业运行(项)年初数预算数71.93万元,支出数决算为71.93万元,完成年初预算的100%。 7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初数预算数4.76万元,支出数决算为4.76万元,完成年初预算的100%。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.05万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出 78.96万元,完成年初预算的100%。工资福利支出主要包括:基本工资23.5万元、津贴补贴1.54万元、绩效工资11.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、公务员医疗补助缴费1.85万元、其他社会保险缴费2.46万元、住房公积金4.76万元、其他工资福利支出22.27万元。 (二)商品和服务支出3.32万元万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)。商品和服务支出主要包括:办公费0.16万元、维护(修)费0.02万元、劳务费1.86万元、工会经费0.94万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出0.09万元。 (三)对个人和家庭的补助支出7.78万元,完成年初预算的100 %。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金5.08万元、生活补助1.87万元、其他个人和家庭的补助支出0.83万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 农业科学研究所2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。 农业科学研究所2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 0万元,支出决算为0   万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加0万元,增长0 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算0万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出 0万元。 公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,农业科学研究所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。 (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出0万元,与2017年持平。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。本单位无项目,因此无绩效评价结果。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指单位工会经费的支出。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老金保险费支出。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指财政部门集中安排的除行政单位医疗 、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出(大额医疗统筹)。 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) :指单位实行归口管理的事业单位事业运行费开支。 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) :指单位实行归口管理的事业单位住房公积金费开支。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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