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第一部分:富川瑶族自治县统计局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县统计局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县统计局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释第一部分:富川瑶族自治县统计局概况
一、主要职能 1、依照《中华人民共和国统计法》规定,贯彻执行国家统计工作的政策、法律和法规,拟订全县统计改革、统计科学发展及统计调查方案;组织领导、协调和指导全县统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。 2、根据国家统计制度、统计标准和自治区统计局及贺州市布置的统计工作,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,管理国民经济核算工作。 3、组织实施上级部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查、抽样调查;指导各乡(镇)、各部门的社会经济调查,搜集、整理、汇总全县的统计数据。 4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、交通运输业、仓储业、科学研究和技术服务业、能源消费、居民收入、社会、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、乡镇经济发展、节能降耗、全面小康建设进程、妇女儿童等统计监测和综合评价,会同有关部门组织开展科学发展十佳县和科学发展十佳乡镇等评价工作,收集、整理和提供有关统计数据和资料。 6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 8、组织实施各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 9、依法管理、审批(备案)各部门及社会团体、中介组织统计调查项目、统计调查方案。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全县统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 10、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全县统计数据库网络。组织和指导全县各乡(镇)、各部门建立健全统计工作网络,夯实统计基础,推进统计信息化系统建设。 11、组织、管理全县统计业务培训、统计人员从业资格培训及专业技术职称资格考试、基层统计干部的教育培训工作。 12、承办县委、县人民政府和自治区统计局、贺州市统计局交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 富川瑶族自治县统计局是负责全县统计和国民经济核算工作的县人民政府重要职能部门,共有局属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是县统计局机关,局属参照公务员管理事业单位是县农村社会经济调查队。局属非参照公务员管理全额事业单位是县统计局普查中心。 富川统计局机关本级内设机构:设有办公室、综合核算股、产业股、法规教育股、能源环境股等5个职能科室,核定行政编制6人,在职在编人数5人,其中局长(兼党组书记)1人,副局长2人。退休人员6人。编外在职实有人数4人(劳务派遣人员)。 富川农村社会经济调查队是参照公务员管理法的事业单位,核定事业编制6人,在职在编人数4人,其中2名干部,2名工人。退休人员1人。 富川统计局普查中心是全额拨款事业单位,核定事业编制5人,在职在编人数5人。第二部分:富川瑶族自治县统计局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 298.66 | 一、一般公共服务支出 | 283.14 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 15.27 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 16.17 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
二十、住房保障支出 | 11.09 | |||
本年收入合计 | 313.93 | 本年支出合计 | 318.43 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 29.14 | 年末结转与结余 | 24.64 | |
0.00 | ||||
收入总计 | 343.07 | 支出总计 | 343.07 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 313.93 | 298.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 278.64 | 263.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 |
20105 | 统计信息事务 | 276.71 | 261.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 |
2010501 | 行政运行 | 138.63 | 123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010508 | 统计抽样调查 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 318.43 | 171.10 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 283.14 | 135.81 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 281.21 | 133.88 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501 | 行政运行 | 133.88 | 133.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010505 | 专项统计业务 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 98.79 | 0.00 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 298.66 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 272.62 | 272.62 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | ||
7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | ||
8 | 十九、住房保障支出 | 25 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | ||
9 | …… | 26 | |||||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 298.66 | 本年支出合计 | 29 | 307.91 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 9.25 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 9.25 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 32 | ||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 307.91 | 合计 | 34 | 307.91 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 307.91 | 160.58 | 147.33 | |
201 | 一般公共服务支出 | 272.62 | 125.29 | 147.33 |
20105 | 统计信息事务 | 270.69 | 123.36 | 147.33 |
2010501 | 行政运行 | 123.36 | 123.36 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
2010505 | 专项统计业务 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
2010507 | 专项普查活动 | 98.79 | 0.00 | 98.79 |
2010508 | 统计抽样调查 | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
20129 | 群众团体事务 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 122.11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.34 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.10 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.17 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 11.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.14 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 1.87 | 30217 | 公务招待费 | 0.26 | |||
30309 | 奖励金 | 22.99 | 30228 | 工会经费 | 1.89 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.95 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | |||
人员经费合计 | 147.25 | 公用经费合计 | 13.34 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分:富川瑶族自治县统计局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入343.07万元,其中本年收入313.93万元。较2017年决算数增加29.52万元,增长9.41%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入298.66万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加20.62万元,增长7.42%,主要原因是2018年增加了第四次全国经济普查经费。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长0%,与上年持平无增减,主要原因是无事业收入。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长0%,与上年持平无增减,主要原因是无经营收入。 4.其他收入15.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入和银行存款的利息收入。较2017年决算数减少0.99万元,下降6.09%,主要原因是上级单位下拨业务经费减少。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加0万元,增长0%,主要原因没有用事业基金弥补收支差额。 6.上年结转和结余29.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加9.90万元,增长51.46%,主要原因是2017年上级单位下拨业务经费结余结转数增加。 (二)本部门2018年度总支出343.07万元,其中本年支出318.43万元。较2017年决算数增加29.52万元,增长9.41%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)283.14万元:主要用于工资福利支出90.72万元,商品和服务支出157.37万元,对个人和家庭的补助25.14万元,资本性支出9.90万元。较2017年决算数增加39.36万元,增长16.15%。主要原因是2018年增加了第四次全国经济普查经费。 2.社会保障和就业(类)16.17万元:主要用于县统计局按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年决算数减少1.37万元,下降7.81%,主要原因是2018年度在职人数的变动,年初退休1人,年底才新招录3人。 3.医疗卫生与计划生育(类)8.04万元:主要用于按国家规定发放的医疗保障支出,包括行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(大额医疗费统筹)。较2017年决算数减少2.12万元,下降20.87%,主要原因是2018年度在职人数的变动,年初退休1人,年底才新招录3人。 4.住房保障支出(类)11.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少1.83万元,下降14.16%,主要原因是2018年度在职人数的变动,年初退休1人,年底才新招录3人。 5.年末结转和结余24.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少4.5万元,下降15.44%,主要原因是2018年度加强资金管理,提高了资金使用效益,加大了财政拨款支出力度。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计313.93万元,其中财政拨款收入298.66万元,占本年收入的95.13%,较2017年决算数增加20.62万元,增加7.42%;其他收入15.27万元,占本年收入的4.86%,较2017年决算数减少0.99万元,下降6.09%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数318.43万元,较2017年决算数增加34.02万元,增加11.96%。其中:基本支出171.10万元,占总支出的53.73%,较2017年决算数减少23.33万元,下降12%,主要原因是2018年度在职人数的变动,年初退休1人,年底才新招录3人;项目支出147.33万元,占总支出的46.27%,较2017年决算数增加57.36万元,增加63.75%,主要原因是2018年增加了第四次全国经济普查经费。 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算-9.25万元。与2017年相比,财政拨款收支相抵减少9.25万元。主要原因是2017年使用的普查办临时聘用工作人员经费结转至2018年支出了。 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况。 富川瑶族自治县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出307.91万元,占总支出的89.75%, 其中:基本支出160.58万元,较2017年度决算数减少18.23万元,下降10.20%,主要原因是2018年度在职人数的变动,年初退休1人,年底才新招录3人;项目支出147.33万元,较2017年度决算数增加57.36万元,增长63.75%,主要原因是2018年增加了第四次全国经济普查经费。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2018年度财政拨款支出307.91万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出272.62万元,占88.54%,社会保障和就业(类)支出16.17万元,占5.25%;医疗卫生与计划生育(类)8.04万元,占2.61%;住房保障(类)支出11.09万元,占3.60%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为307.91万元,支出决算为307.91万元,完成年初预算的100%。其中: 1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为123.36万元,支出决算为123.36万元,完成年初预算的100%。 2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为17.90万元,支出决算为17.90万元,完成年初预算的100%。 3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为4.34万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的100%。 4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为98.79万元,支出决算为98.79万元,完成年初预算的100%。 5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为26.30万元,支出决算为26.30万元,完成年初预算的100%。 6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.69万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的100%。 7、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。 8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.17万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的100%。 9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.85万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的100%。 10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.13万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的100%。 11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。 12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.09万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的100%。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.58万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出122.11万元,完成年初预算的100%。工资福利支出主要包括:基本工资39.10万元、津贴补贴24.21万元、奖金3.01万元、伙食补助费0.65万元、绩效工资2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金11.09万元及其他工资福利支出15.65万元。 (二)商品和服务支出13.34万元,完成年初预算的100%。商品和服务支出主要包括:办公费0.84万元、邮电费1.65万元、差旅费1.10万元、公务招待费0.26万元、工会经费1.89万元、其他交通费用6.95万元、其他商品和服务支出0.66万元。 (三)对个人和家庭的补助支出25.14万元,完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助1.87万元、奖励金22.99万元及其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 富川瑶族自治县统计局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 富川瑶族自治县统计局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.17万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为5.51万元,支出决算为3.17万元,完成预算的57.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无此项预算;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,无此项预算;公务接待费支出决算为3.17万元,完成预算的57.53%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,控制接待标准、总额,杜绝奢侈浪费,减少不必要的开支。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少1.38万元,下降30.33%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少1.38万元,下降30.33%。因公出国(境)费支出无增减的主要原因无因公出国(境)相关业务支出任务;公务用车购置及运行费支出无增减的主要原因是无公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,控制接待标准、总额,杜绝奢侈浪费,减少不必要的开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.17万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县统计局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展一般公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县统计局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。 (三)公务接待费支出3.17万元,国内公务接待批次35次,人次380次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:县统计局及所属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出13.34万元,比2017年减少2.75万元,下降17.09%。主要原因是:行政运行经费减少。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额9.9万元,其中:政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款138.07万元,占年初预算的44.84%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中:贫困监测项目2018年财政预算13.20万元,到位资金13.20万元。及时收集记帐户的数据,按时发放100户调查的记帐补贴,年底及时支付资金,100%完成指标任务,支出金额13.20万元,完成100%。第四部分:名词解释
一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项) :指统计、信息事务方面单位的基本支出。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项) :指统计、信息事务方面单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) :指统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) :指统计部门在开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) :指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) :指单位工会经费的支出。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指单位基层党组织活动经费的支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出,如大额医疗费统筹。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。文件下载:
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