根据中央和自治区关于推进预决算公开的决策部署,我单位使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费(以下简称“三公”经费)2018年预算安排预算如下:
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.00 万元(全口径),同比减少 1.00 万元,降低 50.00 %,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.00 万元,公务用车费 0 万元(其中公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置费 0 万元)。
(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.00 万元(一般公共预算),同比减少 1.00 万元,降低 50.00 %,变动的主要原因是:我单位严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,与上年持平。
2.公务接待费2018年预算 1.00万元,同比减少 1.00 万元,降低 50.00 %,变动的主要原因是:我单位严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定,采取有效措施严格控制和压缩公务接待经费支出。
3. 公务用车费2018年预算 0 万元,其中:
公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平;
公务用车购置费 0 万元,与上年持平。
表十:部门“三公”经费预算表
|
|
|
|
|
单位:元 | ||||
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款预算数 | |||||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年比2017年增减% |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年比2017年增减% | |||
合计 |
20000 |
10000 |
-50% |
20000 |
10000 |
-50% | |||
1.因公出国(境) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |||
2.公务接待费 |
20000 |
10000 |
-50% |
20000 |
10000 |
-50% | |||
3.公务用车费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |||
(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| |||
文件下载:
关联文件: