富川瑶族自治县爱卫办2017年决算信息公开

发表时间:2018-09-25 11:52 来源:富川瑶族自治县爱卫办作者:系统默认用户阅读量:281

广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办

2017年部门决算

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第一部分:广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度政府性基金支出决算情况

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、其他重要事项情况

第四部分:名词解释

第一部分:广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办概况

一、主要职能

富川瑶族自治县爱卫办为正科级行政机关单位。主要职能为贯彻落实爱国卫生运动的法规、规章;统筹协调落实各委员部门分担的工作 任务;组织开展全社会性公共卫生管理、监督活动;组织开展卫生创建活动;组织群众性的社会卫生监督活动;负债健康教育工作,普及卫生科学知识;协调社会各有关部门和群众参与爱国卫生运动;对环境卫生整治、农村改水、改厕工作进行监督检查;做好除“四害”药械的产、供、销监督工作;督促各乡镇做好以灭鼠为主的除“四害”工作。

二、部门决算单位构成

县爱卫办单位共有所属单位1个。其中行政单位1个,所属参照公务员管理事业单位0个,所属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是富川瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室。 

县爱卫办单位机关本级内设机构:办公室 共1个职能科室。 

 

第二部分:广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办

 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

103.27

一、一般公共服务支出

0.63

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

5.82

七、医疗卫生与计划生育支出

92.88

八、住房保障支出

3.94

本年收入合计

103.27

本年支出合计

103.27

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

 9.50

年末结转与结余

9.50

收入总计

112.77

支出总计

 112.77

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

103.27

103.27

201

一般公共服务支出

0.63

0.63

20129

群众团体事务

0.55

0.55

2012999

其他群众团体事务支出

0.55

0.55

20132

组织事务

0.08

0.08

2013299

其他组织事务支出

0.08

0.08

208

社会保障和就业支出

5.82

5.82

20805

行政事业单位离退休

5.65

5.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.65

5.65

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.11

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

92.88

92.88

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

89.65

89.65

2100101

行政运行

89.65

89.65

21011

行政事业单位医疗

3.23

3.23

2101101

行政单位医疗

1.69

1.69

2101103

公务员医疗补助

1.52

1.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

3.94

3.94

22102

住房改革支出

3.94

3.94

2210201

住房公积金

3.94

3.94

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 103.27

82.65

20.62

201

一般公共服务支出

0.63

0.63

20129

 群众团体事务

0.55

0.55

2012999

其他群众团体事务支出

0.55

0.55

20132

组织事务

0.08

0.08

2013299

其他组织事务支出

0.08

0.08

208

社会保障和就业支出

5.82

5.82

20805

行政事业单位离退休

5.65

5.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.65

5.65

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.11

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

92.88

72.26

20.62

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

89.65

69.03

20.62

2100101

行政运行

89.65

69.03

20.62

21011

行政事业单位医疗

3.23

3.23

2101101

 行政单位医疗

1.69

1.69

2101103

公务员医疗补助

1.52

1.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

3.94

3.94

22102

住房改革支出

3.94

3.94

2210201

住房公积金

3.94

3.94

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

103.27 

一、一般公共服务支出

18

0.63

0.63

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

5.82

5.82

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

92.88

92.88

8

八、住房保障支出

25

3.94

3.94

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

103.27 

本年支出合计

29

103.27

年初财政拨款结转和结余

13

9.50

年末结转和结余

30

9.50

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

112.77 

合计

34

112.77

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

103.27

82.65

20.62

201

一般公共服务支出

0.63

0.63

20129

 群众团体事务

0.55

0.55

2012999

其他群众团体事务支出

0.55

0.55

20132

组织事务

0.08

0.08

2013299

其他组织事务支出

0.08

0.08

208

社会保障和就业支出

5.82

5.82

20805

行政事业单位离退休

5.65

5.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.65

5.65

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.11

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

92.88

72.26

20.62

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

89.65

69.03

20.62

2100101

行政运行

89.65

69.03

20.62

21011

行政事业单位医疗

3.23

3.23

2101101

 行政单位医疗

1.69

1.69

2101103

公务员医疗补助

1.52

1.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

3.94

3.94

22102

住房改革支出

3.94

3.94

2210201

住房公积金

3.94

3.94

单位:万元

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

82.65

75.11

7.54

工资福利支出

41.04

41.04

  基本工资

17.08

17.08

  津贴补贴

10.77

10.77

 奖金

4.14

4.14

其他社会保障缴费

3.40

3.40

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.65

5.65

  绩效工资

  其他工资福利支出

商品和服务支出

7.54

7.54

  办公费

0.71

0.71

  印刷费

  水费

  电费

  邮电费

差旅费

2.07

2.07

维修(护)费

0.04

0.04

租赁费

会议费

0.15

0.15

培训费

0.32

0.32

公务接待费

0.07

0.07

劳务费

2.38

2.38

工会经费

0.56

0.56

其他交通费用

  税金及附加费用

  其他商品和服务支出

1.24

1.24

对个人和家庭的补助

34.07

34.07

  抚恤金

29.17

29.17

  生活补助

0.80

0.80

  奖励金

0.17

0.17

住房公积金

3.93

3.93

  购房补贴

  其他对个人和家庭的补助支出

贷款转贷及产权参股

  国内贷款

  产权参股

  其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.15

0

0

0

0

 2.15

0.07

0

0

0

0 

0.07 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 类

 款

 项

“广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办”没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入112.77万元,其中本年收入103.27万元。较2016年决算数增加 24.45 万元,增长 31.02 %。主要原因是增加了公共预算财政拔款收入。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入103.27万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加24.49万元,增长31.09%,主要原因是增加了人员的经费和公用经费。   

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年决算数减少0.04万元。主要原因是2017年度无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。主要原因是没有发生 。

6.上年结转和结余9.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数减少0.05万元,下降0.52%。主要原因是项目支出结余减少。

   (二)本部门2017年度总支出112.77万元,其中本年支出 103.27万元,较2016年决算数增加24.41万元,增长30.95%。主要原因是公用经费增加。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.63万元:主要用于群众团体事务方面的支出。较2016年决算数增加0.63万元。主要原因是增加了群众团体事务支出。

群众团体事务科目0.55万元;

组织事务科目0.08万元。

2.社会保障和就业(类)5.82万元:主要用于广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加5.72万元,增长5720.00%。主要原因是按照国家规定调整了工资补贴及离退休人员管理方面的支出。

行政事业单位离退休科目5.65万元;

财政对其他社会保险基金的补助科目0.17万元。

3.医疗卫生与计划支出(类)92.88万元,主要用医疗保障类的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。较2016年增加16.15万元、增长21.05%。主要原因是职工工资调整,增加了行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。

医疗卫生与计划生育管理事务89.65万元。

行政事业单位医疗3.23万元。

4.住房保障支出(类)3.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加0.92万元,增长30.46%,主要原因是职工工资调整,增加了向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房改革支出3.94万元

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无结余。

6.年末结转和结余9.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有发生。

二、2017年收入决算情况

本部门2017年度本年收入合计103.27万元,其中财政拨款收入103.27万元,占本年收入的91.58%,较2016年决算数增加24.45万元,增长31.02%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、2017年支出决算情况

本部门2017年度本年支出决算数103.27万元,较2016年决算数增加24.41万元,增长30.95%。 其中:基本支出82.65万元,占总支出的80.03%,较2016年决算数增加3.87万元,增长4.91 %,主要是由于人员经费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等支出相应增加;项目支出20.62 万元,占总支出的19.97%,较2016年决算数增加20.53万元,增长22811.11%,。主要原因是增加了项目资金的支出。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款收支总决算:收入103.27万元、支出103.27万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加24.49万元、支出总计增加 24.41万元。主要增加了项目资金投入,人员经费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等支出。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款支出103.27万元,占总支出的91.58%, 其中:基本支出82.65万元,较2016年度决算数增加3.87万元,增加4.91%,主要是由于人员经费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等支出相应增加;项目支出20.62万元,较2016年度决算数增加 20.53万元,增长22811.11%。主要原因是增加了项目资金的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出103.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.63万元,占0.61%;;社会保障和就业(类)支出5.82万元,占 5.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出92.88万元,占89.94%;住房保障(类)支出3.94万元,占3.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为60.04万元,支出决算为103.27万元,完成年初预算的172.00 %。决算数大于预算数的主要原因是:提高了基本工资标准,增加了福利支出。其中:

1、其他群众团体事务支出,年初预算为0.58万元,支出决算为0.55万元。完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是增加了其他组织事务支出,群众团休事务项目经费减少。

2、其他组织事务支出,年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不安排,调整预算后才安排此项目经费。

 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为0万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不安排,调整预算后才安排此项目经费。

 4、财政对工伤保险基金的补助,年初预算为0万元,支出决算为0.06万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不安排,调整预算后才安排此项目经费。

5、财政对生育保险基金的补助,年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不安排,调整预算后才安排此项目经费。

6、行政运行,年初预算为57.74万元,支出决算为89.65万元,完成年初预算的155.27%。决算数大于预算数的主要原因是提高了基本工资标准,增加医疗保障类支出。

7、行政单位医疗,年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是年初预算不安排,调整预算后才安排此项目经费。

8、公务员医疗补助,年初预算为1.70万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的原因是县新型农村合作医疗办公室和社保局合并,人员费用减少。

9、其他行政事业单位医疗,年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是未发生变动。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.37 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 41.04万元,完成年初预算的128.45 %,主要原因是提高了基本工资标准,增加了工资福利支出。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;

(二)商品和服务支出7.54万元,完成年初预算的140.41 %。主要原因是科普活动增加,日常办公经费增加。商品和服务支出主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2017年度政府性基金支出决算情况 

广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

广西贺州市富川瑶族自治县爱卫办2017年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为2.15万元,支出决算为 0.07万元,完成预算的3.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为  0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的3.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费增长。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少0.27万元,下降79.41%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务接待费支出决算减少 0.27万元,下降 79.41 %。公务接待费支出减少的主要原因是控制三公经费增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算0.07万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.07万元,公务接待批次2次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于公务接待。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.54万元,比2016年减少18.53万元,下降71.08%。主要原因是减少了办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20.62万元,占年初预算的34.68 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类):指群众团体事务方面的支出。

(五)科学技术支出(类):指科学技术管理、技术研究与开发、科学技术普及方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类):指按照国家政策规定应承担职工医疗保障方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类):指本级按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(八)住房保障支出(类):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业

(十)单位离退休(项):指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约反对浪费有关精神,压缩严格控制公务接待支出和结合公务车制度改革,严格控制车辆购置和运行支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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