本部门2024年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出18.12万元,完成年初预算的96.38%,比2023年决算增加12.01万元,增长196.56%,主要原因是:按照有关规定,2024年8月将原有4辆公务用车无偿划转至县机关后勤服务中心统一管理,2025年不再有公务用车运行维护费预算,本年度将历年欠款全部结清,故公务用车运行维护费较上年变动大。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为13.83万元;公务接待费支出决算为4.29万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,与2023年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县人大常委会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出13.83万元,其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,与2023年决算持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出13.83万元,完成年初预算115.25%,比2023年决算增加10.18万元,增长278.9%,主要原因是:按照有关规定,2024年8月将原有4辆公务用车无偿划转至县机关后勤服务中心统一管理,2025年不再有公务用车运行维护费预算,本年度将历年欠款全部结清,故公务用车运行维护费较上年变动大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人大业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年,富川瑶族自治县人大常委会办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出13.83万元,平均每辆3.46万元。
(三)公务接待费支出4.29万元,完成年初预算63.09%,比2023年决算增加1.83万元,增长74.39%,主要原因是:上年因财力紧张无法安排资金,上年度部分公务接待费在本年度结算,因此费用较上年增加。其中:国内公务接待费支出4.29万元,国内公务接待62批次、490人次;国(境)外公务接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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部门:xx |
单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
12.00 |
6.80 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.83 |
4.29 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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