富川瑶族自治县机关后勤服务中心2024年度“三公”经费决算情况
本部门2024年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出95.09 万元,完成年初预算的100 %,比上年减少7.60万元,下降7.40%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,减少公务用车运行费用。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为94.30万元;公务接待费支出决算为0.79万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成预算的100%,与上年持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县机关后勤服务中心机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出94.30万元,其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成预算的100%,与上年持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出94.30万元,完成预算的100%,比上年减少7.49万元,下降7.36%,原因是严格遵守中央八项规定,减少公务用车运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年,富川瑶族自治县机关后勤服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆,全年运行费支出94.30万元,平均每辆1.50万元。
(三)公务接待费支出0.79万元,完成预算的100%,比上年减少0.11万元,下降12.22%,原因是公务接待来往减少,费用减少。国内公务接待批次11次,人次83次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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部门:xx |
单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
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95.09 |
0.00 |
94.3 |
0.00 |
94.3 |
0.79 |
95.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.3 |
0.79 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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