本部门2024年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元,完成年初预算的100 %,比2023年决算减少0.17万元,下降47.22%,主要原因是:招待了立新、城北兄弟学校及县教科局大排查大整治检查组、依法治校达标建设评估验收工作小组。期间积极响应节约开支号召,避免铺张浪费。减少非必要的接待。 其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.19 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100 %,与2023年决算持平,无增减变动。 全年使用财政拨款安排朝东镇中心校机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0 万元,其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100 %,与2023年决算持平,无增减变动。 购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0.00 万元,完成预算的 100%,与上 年持平,无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公 出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等。2024 年,富川瑶族自治县朝东镇中心校、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年 运行费支出0.00 万元,平均每辆 0.00 万元。
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(三)公务接待费支出0.19 万元,完成预算的 100%, 第 14 页 共 17 页 比上年减少 0.17 万元,下降 47.22%,原因是招待了立新、城北兄弟学校及县教科局大排查大整治检查组、依法治校达标建设评估验收工作小组。期间积极响应节约开支号召,避免铺张浪费。减少非必要的接待。国内公务接待批次 4 次,人次 27 次;国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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部门:xx |
单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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