富川瑶族自治县园林管理所2017年部门决算信息公开

发表时间:2018-09-22 10:07 更新时间:2019-01-19 10:12

来源:富川县财政局作者:富川财政局阅读量:1288

富川瑶族自治县园林管理所

2017年部门决算

 

 

      目  录

      第一部分: 富川瑶族自治县园林管理所 概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

     第二部分: 富川瑶族自治县园林管理所 2017年部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分: 富川瑶族自治县园林管理所 2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况。

      二、2017年度收入决算情况

      三、2017年度支出决算情况

      四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

      五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      七、2017年度政府性基金支出决算情况

      八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

      九、其他重要事项情况

      第部分:名词解释

      第一部分: 富川瑶族自治县园林管理所 概况

      一、主要职能

      富川瑶族自治县园林管理所是财政差额拨款补助的事业单位,主要职责:认真贯彻落实县委、政府和上级主管部门分配的园林绿化施工、管理工作、园林绿化行政执法管理等各项工作。为城市园林绿化提供设计服务、管理园林绿地、美化城市环境。

      二、部门决算单位构成

      富川县园林管理所是财政差额拨款补助的事业单位。内设办公室、财务室、园林管护组、园林监察组。

      富川瑶族自治县园林管理所人员编制总数为14人,事业编制14人。实有财政供养人数13人,事业在职13人员,离退休人员25人(其中享受离休待遇0人)。单位聘请临工12人。

      第二部分: 富川瑶族自治县园林管理所  2017年部门决算报表

      《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 247.02  一、一般公共服务支出  1.13
二、事业收入 245.50  二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 21.44
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 459.99
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 12.64
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 492.52 本年支出合计 495.20 
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 6.95 年末结转与结余  4.27
收入总计 499.47 支出总计  499.47

 

表二:收入决算表

                                                                                                    单位:万元                     

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入

其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 492.52 247.02 245.50
201 一般公共服务支出 1.13 1.13
  20129 群众团体事务 1.13 1.13
 2012999 其他群众团体事务支出   1.13 1.13
208 社会保障和就业支出 21.44 13.98 7.46
 20805 行政事业单位离退休 21.44 13.98 7.46
 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.54 13.98 5.56
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 1.90 1.90
212 城乡社区支出 457.31 223.52 233.79
21205 城乡社区环境卫生 457.31 223.52 233.79
2120501   城乡社区环境卫生 457.31 223.52 233.79
221 住房保障支出 12.64 8.39 4.25
22102 住房改革支出  12.64 8.39 4.25
2210201 住房公积金 12.64 8.39 4.25

 

表三:支出决算表

                                                                                                              单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位

补助支出

科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 495.20 495.20
201 一般公共服务支出 1.13 1.13
  20129 群众团体事务 1.13 1.13
2012999   其他群众团体事务支出 1.13 1.13
208 社会保障和就业支出 21.44 21.44
20805 行政事业单位离退休 21.44 21.44
 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.54 19.54
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 1.90 1.90
212 城乡社区支出 459.99 459.99
21205 城乡社区环境卫生 459.99 459.99
 2120501 城乡社区环境卫生 459.99 459.99
221 住房保障支出 12.64 12.64
22102 住房改革支出 12.64 12.64
2210201 住房公积金 12.64 12.64

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                     单位:万元

收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 247.02 一、一般公共服务支出 18 1.13 1.13
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 13.98 13.98
7 七、文化体育与传媒支出 24
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 223.52 223.52
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 8.39 8.39
二十、粮油物资储备支出
8 二十一、其他支出 25
9 二十二、债务还本支出 26
10 二十三、债务付息支出 27
本年收入合计 12 247.02 本年支出合计 29 247.02
年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30
一般公共预算财政拨款 14 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
合计 17 247.02 合计 34 247.02

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 247.02 247.02
201 一般公共服务支出 1.13 1.13
20129 群众团体事务 1.13 1.13
2012999 其他群众团体事务支出 1.13 1.13
208 社会保障和就业支出 13.98 13.98
20805  行政事业单位离退休 13.98 13.98
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 13.98 13.98
212 城乡社区支出 223.52 223.52
21205 城乡社区环境卫生 223.52 223.52
2120501   城乡社区环境卫生 223.52 223.52
221 住房保障支出 8.39 8.39
22102 住房改革支出  8.39 8.39
2210201 住房公积金 8.39 8.39

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                           单位:万元

经济分类科目名称 本年支出

合计

人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 247.02 78.63 168.39
工资福利支出 68.48 68.48
  基本工资 44.63 44.63
  津贴补贴
  奖金
 机关事业单位基本养老保险缴费 13.98 13.98
  伙食补助费
  绩效工资 9.87 9.87
职业年金缴费
  其他工资福利支出
商品和服务支出 168.39 168.39
  办公费
  印刷费
咨询费
手续费
电费
水费 3.84 3.84
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费 1.98 1.98
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费 58.10 58.10
被装购置费 43.40 43.40
专用燃料费 1.46 1.46
  劳务费 58.48 58.48
  委托业务费
  工会费 1.13 1.13
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费
  税金及附加费用
  其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助  10.15  10.15
  离休费
  退休费
  退职(役)费
  抚恤金
  购房补贴
  其他对个人和家庭的补助支出
住房公积金  8.39  8.39
  提租补贴
  生活补助  1.76  1.76
贷款转贷及产权参股
  国内贷款
  产权参股
  其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                     单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43.50 0 43.50 43.50 0 0 43.40 0 43.40 43.40 0  0

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目

编码

科目名称 上年结转和结余 本年

收入

本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本

支出

项目

支出

合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 
合  计
 类
 款
   项

       富川县园林管理所没有此项经费收入,也没有安排的支出,故本表无数据。

       第三部分:富川瑶族自治县园林管理所2017年度部门决算情况说明

        一、2017年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2017年度总收入499.45万元,其中本年收入492.51万元。较2016年决算数增加20.07万元,增长4%。收入具体情况如下:

      1.财政拨款收入247.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加85.31万元,增长34.53%,主要原因是    。

      2.事业收入245.50万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数减少72.2万元,下降29.41%,主要原因是主要原因是2017年单位业务活动少,乡村绿化工程项目比2016年少,收入也减少了。

      3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是主要原因是无此项业务发生。

      4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项业务发生 。

      5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

      6.上年结转和结余 6.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数减少5.34万元,增长下降76.71%,主要原因是2017年事业收入减少了,支出比收入多 。

   (二)本部门2017年度总支出 499.47万元,其中本年支出495.20万元。较2016年决算数增加14.73万元,增长2.95%。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)1.13万元:主要用于一般公共服务支出(单位工会经费支出)较2016年决算数增加0.59万元,增长 52.09%。主要原因是 2017年工会经费财政按100%拨给,2016年是按50%拨给的。

      2.社会保障和就业(类)支出21.44万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴(项)费支出19.54万元;  机关事业单位职业年金缴费(项)支出1.9万元。主要用于园林管理所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及单位在职人员的养老保险和职业年金方面的支出。较2016年决算数减少68.90万元,下降321.34 %,主要原因是2017年退休人员工资不在这项支出,只有生活补助费支出。

      3.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出 12.64 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加6.21万元,增长 49.11%,主要原因是2017年财政全额拨给公积金,2016年按50%拨给 。

      4、 城乡社区环境(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项)支出459.99万元。较2016年决算数减少17.78万元,下降 3.87%。主要原因是 2017年单位事业收入减少了,支出也减少了。

      5.结余分配 -2.68 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加  2.32万元,增长 86.36%,主要原因是事业收入比支出少 。

      6.年末结转和结余 4.27万元,为本年度或以前年度

      预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数(减少)  2.68万元,(下降)62.80%,主要原因是事业收入比支出少。

     二、2017年收入决算情况

      本部门2017年度本年收入合计492.52万元,其中财政拨款收入247.02万元,占本年收入的50.15%,较2016年决算数增加13.11万元,增长2.66%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;事业收入245.50万元,占本年收入的 49.85  %,较2016年决算数(减少)72.2万元,(下降)29.41%;其他收入0万元,占本年收入的  0 %,较2016年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

      三、2017年支出决算情况

      本部门2017年度本年支出决算数 495.20万元, 较2016年决算数增加10.46万元,增长2.11 %。 其中: 基本支出  495.20万元,占总支出的 100%,较2016年决算数增加10.46万元,增长2.11%,主要原因是2017年财政拨给经费比2016年多,有购买高空作业车经费43.4万元;项目支出 0万元,占总支出的 0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

       四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

      本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与 2016年相比,财政拨款收支相抵增加(减少)0万元。主要原因是收支平衡  。

       五2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     (一)财政拨款支出决算总体情况

       富川瑶族自治县园林管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出 247.02万元,占总支出的50.15 %,其中:基本支出 247.02万元,较2016年度决算数增加85.31万元,增加34.54 %,主要原因是 2017年有购买高空作业车经费43.4万元 ;项目支出 0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增加(下降)0%.

      财政拨款支出决算结构情况

      2017 年度财政拨款支出247.01万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出1.13万元,占0.46%;社会保障和就业(类)支出13.98万元,占5.66%;住房保障(类)支出8.39万元,占3.40%;城乡社区环境(类)支出223.52万元,占90.48%.

      财政拨款支出决算具体情况

      2017年度财政拨款支出年初预算为 217.88万元,支出决算为247.02万元,完成年初预算的 113.37%。决算数大于预算数的主要原因是:单位职工的养老保险和住房公积金不在年初预算里面 。其中:养老保险13.98万元;住房公积金8.39万元;生活补助1.76万元。

      1、一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.40 万元,支出决算为1.13 万元,完成年初预算的80.67 %。决算数小于预算数的主要原因是:2017年有1人退休,减少1人的工会经费。

      2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.98 万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年的年初预算数里不包括这项支出。

      3、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.39 万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年的年初预算数里不包括这项支出。

      4、 城乡社区环境(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项)。年初预算为216.48万元,支出决算为223.52 万元,完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年决算数按实际支出调增预算数。

       六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.02万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出 68.48万元,完成年初预算的160.24 %。预决算差异主要是结算数包括养老保险金额,预算数是没有这项金额的,2017年增资部分。工资福利支出主要包括:基本工资44.63万元、津贴补贴0、绩效工资9.87万元、养老保险金额13.98万元。

      (二)商品和服务支出168.39万元,完成年初预算的 98.15%。预决算差异主要是为节约开支调减了3.07万元开支。商品和服务支出主要包括:水费3.84万元、维修费1.98万元、专用材料费58.10万元、被装购置费43.4万元、劳务费58.48万元、工会经费1.13万元。

      (三)个人和家庭的补助支出10.15万元,完成年初预算的 672  %。主要原因是2017年有2个退休人员死亡,实际支出的抚恤金和丧葬费不在年初预算内。

      七、2017年度政府性基金支出决算情况 

      富川瑶族自治县园林管理所2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

       富川瑶族自治县园林管理所2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。主要富川县园林管理所没有此项经费收入,也没有安排的支出,故无此项数据。

       八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算43.4万元;公务接待费支出决算0万元。

      “三公”经费财政拨款支出预算数为43.5万元,支出决算为  43.4万元,完成预算的99.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为  43.4万元,完成预算的 99.77 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过政府采购公开招标,中标金额比实际预算金额节约0.1万元 。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数增加43.4万元,增长100 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费增加43.4万元,增长100 %;公务接待费支出决算增加(减少)0  万元,增长(下降)0%。

      公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年没有公务用车购置费用 。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算   万元,具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 富川瑶族自治县园林管理所0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出43.4万元。其中:

      公务用车购置支出43.4万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,富川瑶族自治县园林管理所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

      (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

       九、其他重要事项情况说明

       (一) 机关运行经费支出情况说明。

      2017年本部门机关运行经费支出0万元比2016年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。

     (二)政府采购支出情况说明。

      2017年本部门政府采购支出总额 43.4 万元,其中:政府采购货物支出 43.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.4万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     (三)国有资产占用情况说明。

      截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车3辆,其他用车主要是园林绿化养护工具用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况

        2017年,(本单位)共组织对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款171.57万元,占年初预算的78.74%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

      其中:公共绿地管理项目当年预算21万,决算支出21万,完成率100%。达到了申请时设定的绩效目标;县城公共绿地面积近8万平方米,每年按园林绿化管理程序进行,确保园林绿地的延续性、保证绿地、绿篱平整、无杂草,生长茂盛,给全县人民提供一个优美、舒适的环境。得到了全县人民的好评。

       第四部分:名词解释

        一、收入科目

     (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

       结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      支出科目如:

      (一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项):反映政府提供一般公共服务的支出,包括人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

      (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

      (三)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项):主要指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化管理等方面的支出。

       (四) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。            

       三、 “三公”经费

       纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       四、机关运行经费

       为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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