白沙镇2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

发表时间:2018-02-08 19:47 更新时间:2018-02-08 19:47

来源:白沙镇人民政府作者:富川瑶族自治县人民政府阅读量:2684

 


 


白沙镇2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


目     录

第一部分  部门概况


一、主要职责


二、机构设置


三、编制状况及人员构成


第二部分:2018年部门预算信息公开表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算表


五、一般公共预算拨款预算支出表


六、政府性基金预算拨款支出表


七、财政拨款支出经济分类表


八、一般公共预算政府支出经济分类表


九、一般公共预算拨款基本支出预算表


十、部门“三公”经费预算表


十一、国有资本经营预算支出表


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况表


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


三、2018年部门“三公”经费预算情况


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


二、政府采购情况说明


三、国有资产占有使用情况说明


四、关于2018年预算绩效情况说明


第五部分:名词解释


 


第一部分:部门概况


一、白沙镇人民政府及所属事业单位基本情况


(一)基本职能


1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策。


2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。


3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。


4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。


5.保护各种经济组织的合法权益。


6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。


7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。


8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。


9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。


10.办理上级人民政府交办的其他事项。


(二)机构设置情况


白沙镇政府共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位分别是:白沙镇财政所。 


白沙镇政府机关本级内设机构:党政办、社会事务办、经济发展办、计生办、综治办、扶贫办共6个职能科室。 


二、编制状况及人员构成情况


白沙镇人员编制总数为60人,其中行政编制22人,事业编制38人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数64人,其中行政在职20人,事业在职39人(含聘用人员控制数),离退休人员13人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数9人。具体情况如下: 


(一)白沙镇人民政府。行政编制22人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职人员20人,离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 


(二)财政所:事业编制数5人,实有人员3人;


(三)社会保障服务中心:事业编制数3人,实有人员4人,分流待编1人,其中主任1名。经费实行财政全额拨款。


(四)白沙镇文化体育和广播电视站:事业编制数:1人,实有人员3人,分流待编2人,其中站长1名;退休1人;经费实行财政全额拨款。


(五)白沙镇人口和计划生育服务所(与人口和计划生育办公室合署办公):事业编制数:8人,实有人员8人,分流待编1人,其中站长1名(由人口和计划生育办公室主任兼任);退休0人;经费实行财政全额拨款。


(六)白沙镇林业工作站(加挂农村能源站牌子):事业编制数4人,实有人员3人,其中站长1名(兼任农村能源站站长),退休2人。经费实行财政全额拨款。


(七)白沙镇国土规建环保安监所(由原白沙国土所、安监站、村规站合并组成):事业编制数11人,实有人员14人,分流待编4人,其中所长1名,退休3人。经费实行财政全额拨款。


(八)白沙镇民政事务所:事业编制数3人,实有人员3人,分流待编1人,其中所长1名,退休1人。经费实行财政全额拨款。


(九)白沙镇农机推广站:事业编制数2人,实有人员2人,分流待编0人,其中站长1名,经费实行财政全额拨款。


 


第二部分:2018年部门预算信息公开表


   


 


 


 


 


 


 



 





























































































































































































































  表一: 收支预算总表


 


 


 


单位:元



收            入


 


支                  出


 



项                    目


2018年预算数


项   目(按支出功能科目分类)


2018年预算数



一、公共财政预算拨款


6,725,411


    一、一般公共服务支出


2,239,312



  1.经费拨款


6,725,411


    二、外交支出


 



  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 



    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 



    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 



    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 



    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


163,304



    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


384,505



    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 



  3.提前下达资金


 


    十、医疗卫生与计划生育支出


813,212



二、政府性基金拨款


 


    十一、节能环保支出


 



三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金


 


    十二、城乡社区支出


55,428



  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十三、农林水支出


1,885,879



  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十四、交通运输支出


 



  3.事业单位经营收入安排的资金


 


    十五、资源探勘信息等支出


556,849



  4.上级补助收入安排的资金


 


    十六、商业服务业等支出


 



  5.其他收入安排的资金


 


    十七、金融支出


 



 


 


    十八、援助其他地方支出


 



 


 


    十九、国土海洋气象等支出


123,635



 


 


    二十、住房保障支出


503,287



 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 



 


 


    二十二、预备费


 



 


 


    二十三、国债还本付息支出


 



 


 


    二十四、其他支出


 



 


 


    二十五、转移性支出


 



 


 


    二十六、债务还本支出


 



 


 


    二十七、债务付息支出


 



 


 


    二十八、债务发行费用支出


 



本  年  收  入  合  计


6,725,411


本  年  支  出  合  计


6,725,411



 


 


 


 



四、上年结余收入


 


    二十九、结转下年


 



 


 


 


 



收      入      总      计


6,725,411


支   出   总   计


6,725,411


表二:收入预算总表




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位:元


 


科目编码


单位代码


单位名称\功能分类科目名称


总计


公共财政预算拨款


 


 


 


政府性基金拨款


未纳入预算管理的其他收入安排的资金


上年结余收入





合计


经费拨款


纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


提前下达资金


合计


纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


事业单位经营收入安排的资金


上级补助收入安排的资金


其他收入安排的资金


合计


一般公共预算拨款结余


政府性基金预算拨款结余


其他结余


**


**


**


**


**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


 


合计


6,725,411


6,725,411


6,725,411


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


801


白沙镇


6,725,411


6,725,411


6,725,411


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801001


  白沙镇人民政府


3,717,450


3,717,450


3,717,450


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


01


01


          


    行政运行(人大事务)


49,720


49,720


49,720


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


03


01


          


    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


1,738,130


1,738,130


1,738,130


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


30,035


30,035


30,035


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


01


          


    行政单位医疗


71,626


71,626


71,626


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


47,751


47,751


47,751


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


213


01


52


          


    对高校毕业生到基层任职补助


41,436


41,436


41,436


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


213


07


05


          


    对村民委员会和村党支部的补助


1,558,540


1,558,540


1,558,540


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


180,212


180,212


180,212


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801002


  白沙镇财政所


436,480


436,480


436,480


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


06


01


          


    行政运行(财政事务)


367,582


367,582


367,582


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


6,325


6,325


6,325


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


01


          


    行政单位医疗


14,774


14,774


14,774


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


9,850


9,850


9,850


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


37,949


37,949


37,949


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801003


  白沙镇计划生育服务所


603,417


603,417


603,417


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


10,934


10,934


10,934


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


01


02


          


    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)


7,740


7,740


7,740


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


07


16


          


    计划生育机构


475,667


475,667


475,667


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


26,083


26,083


26,083


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


17,388


17,388


17,388


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


65,605


65,605


65,605


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801004


  白沙镇文化广播电视站


204,769


204,769


204,769


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


3,805


3,805


3,805


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


207


01


09


          


    群众文化


163,304


163,304


163,304


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


8,896


8,896


8,896


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


5,931


5,931


5,931


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


22,833


22,833


22,833


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801005


  白沙镇林业工作站


179,539


179,539


179,539


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


3,407


3,407


3,407


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


7,701


7,701


7,701


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


99


          


    其他行政事业单位医疗支出


5,134


5,134


5,134


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


213


02


04


          


    林业事业机构


142,855


142,855


142,855


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


20,442


20,442


20,442


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801006


  白沙镇安全生产监督管理站


700,005


700,005


700,005


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


12,927


12,927


12,927


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


30,381


30,381


30,381


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


20,254


20,254


20,254


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


213


01


04


          


    事业运行(农业)


2,032


2,032


2,032


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


215


06


99


          


    其他安全生产监管支出


556,849


556,849


556,849


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


77,562


77,562


77,562


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801007


  白沙镇社会保障服务中心


275,830


275,830


275,830


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


5,123


5,123


5,123


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


01


04


          


    综合业务管理


219,954


219,954


219,954


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


12,009


12,009


12,009


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


8,006


8,006


8,006


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


30,738


30,738


30,738


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801008


  白沙镇国土所


155,995


155,995


155,995


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


3,047


3,047


3,047


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


6,620


6,620


6,620


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


4,413


4,413


4,413


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


220


01


50


          


    事业运行(国土资源事务)


123,635


123,635


123,635


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


18,280


18,280


18,280


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801009


  白沙镇村镇规划建设站


69,498


69,498


69,498


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


1,289


1,289


1,289


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


3,028


3,028


3,028


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


2,018


2,018


2,018


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


212


02


01


          


    城乡社区规划与管理


55,428


55,428


55,428


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


7,735


7,735


7,735


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801010


  白沙镇民政事务所


206,304


206,304


206,304


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


3,829


3,829


3,829


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


02


01


          


    行政运行(民政管理事务)


164,551


164,551


164,551


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


8,968


8,968


8,968


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


5,979


5,979


5,979


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


22,977


22,977


22,977


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  801012


  富川县白沙镇农机技术推广站


176,124


176,124


176,124


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


    其他群众团体事务支出


3,159


3,159


3,159


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


          


    事业单位医疗


7,797


7,797


7,797


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


    公务员医疗补助


5,198


5,198


5,198


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


213


01


04


          


    事业运行(农业)


141,016


141,016


141,016


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


    住房公积金


18,954


18,954


18,954


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

表三:支出预算总表
























































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


6,725,411.00


6,185,691.00


539,720.00


 


201


 


 


一般公共服务支出


2,239,312.00


1,839,592.00


399,720.00


 


  201


01


01


  行政运行(人大事务)


49,720.00


 


49,720.00


   


  201


03


01


  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


1,738,130.00


1,438,130.00


300,000.00


   


  201


06


01


  行政运行(财政事务)


367,582.00


317,582.00


50,000.00


   


  201


29


99


  其他群众团体事务支出


83,880.00


83,880.00


 


   


207


 


 


文化体育与传媒支出


163,304.00


163,304.00


 


 


  207


01


09


  群众文化


163,304.00


163,304.00


 


   


208


 


 


社会保障和就业支出


384,505.00


384,505.00


 


 


  208


01


04


  综合业务管理


219,954.00


219,954.00


 


   


  208


02


01


  行政运行(民政管理事务)


164,551.00


164,551.00


 


   


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


813,212.00


813,212.00


 


 


  210


01


02


  一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)


7,740.00


7,740.00


 


   


  210


07


16


  计划生育机构


475,667.00


475,667.00


 


   


  210


11


01


  行政单位医疗


86,400.00


86,400.00


 


   


  210


11


02


  事业单位医疗


111,483.00


111,483.00


 


   


  210


11


03


  公务员医疗补助


126,788.00


126,788.00


 


   


  210


11


99


  其他行政事业单位医疗支出


5,134.00


5,134.00


 


   


212


 


 


城乡社区支出


55,428.00


55,428.00


 


 


  212


02


01


  城乡社区规划与管理


55,428.00


55,428.00


 


   


213


 


 


农林水支出


1,885,879.00


1,745,879.00


140,000.00


 


  213


01


04


  事业运行(农业)


143,048.00


143,048.00


 


   


  213


01


52


  对高校毕业生到基层任职补助


41,436.00


41,436.00


 


   


  213


02


04


  林业事业机构


142,855.00


142,855.00


 


   


  213


07


05


  对村民委员会和村党支部的补助


1,558,540.00


1,418,540.00


140,000.00


   


215


 


 


资源勘探信息等支出


556,849.00


556,849.00


 


 


  215


06


99


  其他安全生产监管支出


556,849.00


556,849.00


 


   


220


 


 


国土海洋气象等支出


123,635.00


123,635.00


 


 


  220


01


50


  事业运行(国土资源事务)


123,635.00


123,635.00


 


   


221


 


 


住房保障支出


503,287.00


503,287.00


 


 


  221


02


01


  住房公积金


503,287.00


503,287.00


 


   


 

表四: 财政拨款收支预算表






































































































































































































































































 


 


 


 


 


单位:元


收            入


 


支                  出


 


 


 


项                    目


2018年预算数


项   目(按支出功能科目分类)


合计


一般公共预算


政府性基金预算


一、一般公共预算拨款


6,725,411


    一、一般公共服务支出


2,239,312


2,239,312


 


  1.经费拨款


6,725,411


    二、外交支出


 


 


 


  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


 


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


 


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


 


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


 


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


163,304


163,304


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


384,505


384,505


 


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


 


 


  3.提前下达资金


 


    十、医疗卫生与计划生育支出


813,212


813,212


 


二、政府性基金拨款


 


    十一、节能环保支出


 


 


 


 


 


    十二、城乡社区支出


55,428


55,428


 


 


 


    十三、农林水支出


1,885,879


1,885,879


 


 


 


    十四、交通运输支出


 


 


 


 


 


    十五、资源探勘信息等支出


556,849


556,849


 


 


 


    十六、商业服务业等支出


 


 


 


 


 


    十七、金融支出


 


 


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


123,635


123,635


 


 


 


    二十、住房保障支出


503,287


503,287


 


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


 


 


    二十四、其他支出


 


 


 


 


 


    二十五、转移性支出


 


 


 


 


 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 


 


 


 


 


    二十八、债务发行费用支出


 


 


 


本  年  收  入  合  计


6,725,411


本  年  支  出  合  计


6,725,411


6,725,411


 


 


 


 


 


 


 


三、财政拨款结余收入


 


    二十九、上年结余


 


 


 


  1.一般公共预算拨款结余


 


 


 


 


 


  2.政府性基金预算拨款结余


 


 


 


 


 


收      入      总      计


6,725,411


支   出   总   计


6,725,411


6,725,411


 



 

表五:一般公共预算拨款支出预算表
























































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


6,725,411


6,185,691


539,720


 


201


 


 


一般公共服务支出


2,239,312


1,839,592


399,720


 


  201


01


01


  行政运行(人大事务)


49,720


 


49,720


   


  201


03


01


  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


1,738,130


1,438,130


300,000


   


  201


06


01


  行政运行(财政事务)


367,582


317,582


50,000


   


  201


29


99


  其他群众团体事务支出


83,880


83,880


 


   


207


 


 


文化体育与传媒支出


163,304


163,304


 


 


  207


01


09


  群众文化


163,304


163,304


 


   


208


 


 


社会保障和就业支出


384,505


384,505


 


 


  208


01


04


  综合业务管理


219,954


219,954


 


   


  208


02


01


  行政运行(民政管理事务)


164,551


164,551


 


   


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


813,212


813,212


 


 


  210


01


02


  一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)


7,740


7,740


 


   


  210


07


16


  计划生育机构


475,667


475,667


 


   


  210


11


01


  行政单位医疗


86,400


86,400


 


   


  210


11


02


  事业单位医疗


111,483


111,483


 


   


  210


11


03


  公务员医疗补助


126,788


126,788


 


   


  210


11


99


  其他行政事业单位医疗支出


5,134


5,134


 


   


212


 


 


城乡社区支出


55,428


55,428


 


 


  212


02


01


  城乡社区规划与管理


55,428


55,428


 


   


213


 


 


农林水支出


1,885,879


1,745,879


140,000


 


  213


01


04


  事业运行(农业)


143,048


143,048


 


   


  213


01


52


  对高校毕业生到基层任职补助


41,436


41,436


 


   


  213


02


04


  林业事业机构


142,855


142,855


 


   


  213


07


05


  对村民委员会和村党支部的补助


1,558,540


1,418,540


140,000


   


215


 


 


资源勘探信息等支出


556,849


556,849


 


 


  215


06


99


  其他安全生产监管支出


556,849


556,849


 


   


220


 


 


国土海洋气象等支出


123,635


123,635


 


 


  220


01


50


  事业运行(国土资源事务)


123,635


123,635


 


   


221


 


 


住房保障支出


503,287


503,287


 


 


  221


02


01


  住房公积金


503,287


503,287


 


   

表六:政府性基金预算拨款支出预算表










































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


 


 


 


 


 


注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

表七:财政拨款支出经济分类预算表

















































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


单位:元


支出经济分类科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注




**


**


**


1


2


3


4


 


 


合计


6,725,411


6,185,691


539,720


 


301


 


工资福利支出


4,243,229


4,243,229


 


 


  301


30101


  基本工资


1,752,218


1,752,218


 


   


  301


30102


  津贴补贴


875,436


875,436


 


   


  301


30103


  奖金


56,665


56,665


 


   


  301


30107


  基础性绩效工资


378,744


378,744


 


   


  301


30107


  奖励性绩效工资(统发)


234,984


234,984


 


   


  301


30110


  职工基本医疗保险缴费


197,883


197,883


 


   


  301


30111


  公务员医疗补助缴费


131,922


131,922


 


   


  301


30112


  其他社会保障缴费


112,090


112,090


 


   


  301


30113


  住房公积金


503,287


503,287


 


   


302


 


商品和服务支出


1,030,650


490,930


539,720


 


  302


30201


  办公费


174,420


62,700


111,720


   


  302


30202


  印刷费


39,100


14,200


24,900


   


  302


30206


  电费


47,800


17,300


30,500


   


  302


30207


  邮电费


30,950


12,950


18,000


   


  302


30211


  差旅费


50,300


17,300


33,000


   


  302


30213


  维修(护)费


4,000


4,000


 


   


  302


30215


  会议费


31,550


5,050


26,500


   


  302


30216


  培训费


29,400


7,900


21,500


   


  302


30217


  公务接待费


133,800


12,700


121,100


   


  302


30226


  劳务费


86,300


2,300


84,000


   


  302


30228


  工会经费


83,880


83,880


 


   


  302


30231


  公务用车运行维护费


55,500


18,000


37,500


   


  302


30239


  其他交通费用


211,800


211,800


 


   


  302


30299


  其他商品和服务支出


51,850


20,850


31,000


   


303


 


对个人和家庭的补助


1,451,532


1,451,532


 


 


  303


30305


  生活补助


1,449,500


1,449,500


 


   


  303


30399


  其他对个人和家庭的补助支出


2,032


2,032


 


   


表八:一般公共预算政府预算支出经济分类预算表






























































































































































































 


 


 


 


 


 


单位:元


支出经济分类科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注




**


**


**


1


2


3


4


 


 


合计


6,725,411


6,185,691


539,720


 


501


 


机关工资福利支出


1,841,790


1,841,790


 


 


  501


50101


  工资奖金津补贴


1,440,001


1,440,001


 


     


  501


50102


  社会保障缴费


183,628


183,628


 


     


  501


50103


  住房公积金


218,161


218,161


 


     


502


 


机关商品和服务支出


870,380


330,660


539,720


 


  502


50201


  办公经费


500,280


282,160


218,120


     


  502


50202


  会议费


28,500


2,000


26,500


     


  502


50203


  培训费


23,700


2,200


21,500


     


  502


50205


  委托业务费


86,300


2,300


84,000


     


  502


50206


  公务接待费


133,800


12,700


121,100


     


  502


50208


  公务用车运行维护费


47,500


10,000


37,500


     


  502


50209


  维修(护)费


2,300


2,300


 


     


  502


50299


  其他商品和服务支出


48,000


17,000


31,000


     


505


 


对事业单位经常性补助


2,561,709


2,561,709


 


 


  505


50501


  工资福利支出


2,401,439


2,401,439


 


     


  505


50502


  商品和服务支出


160,270


160,270


 


     


509


 


对个人和家庭的补助


1,451,532


1,451,532


 


 


  509


50901


  社会福利和救助


1,449,500


1,449,500


 


     


  509


50999


  其他对个人和家庭补助


2,032


2,032


 


     




 


 


 


 


 


 


表九:一般公共预算拨款基本支出预算表












































































































































































































































































































 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


预算数





**


 


**


**


1


 


 


 


合计


6,185,691


201


 


 


一般公共服务支出


1,839,592


 


03


 


  政府办公厅(室)及相关机构事务


1,438,130


  


  


01


    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


1,438,130


 


06


 


  财政事务


317,582


  


  


01


    行政运行(财政事务)


317,582


 


29


 


  群众团体事务


83,880


  


  


99


    其他群众团体事务支出


83,880


207


 


 


文化体育与传媒支出


163,304


 


01


 


  文化


163,304


  


  


09


    群众文化


163,304


208


 


 


社会保障和就业支出


384,505


 


01


 


  人力资源和社会保障管理事务


219,954


  


  


04


    综合业务管理


219,954


 


02


 


  民政管理事务


164,551


  


  


01


    行政运行(民政管理事务)


164,551


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


813,212


 


01


 


  医疗卫生与计划生育管理事务


7,740


  


  


02


    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)


7,740


 


07


 


  计划生育事务


475,667


  


  


16


    计划生育机构


475,667


 


11


 


  行政事业单位医疗


329,805


  


  


01


    行政单位医疗


86,400


  


  


02


    事业单位医疗


111,483


  


  


03


    公务员医疗补助


126,788


  


  


99


    其他行政事业单位医疗支出


5,134


212


 


 


城乡社区支出


55,428


 


02


 


  城乡社区规划与管理


55,428


  


  


01


    城乡社区规划与管理


55,428


213


 


 


农林水支出


1,745,879


 


01


 


  农业


184,484


  


  


04


    事业运行(农业)


143,048


  


  


52


    对高校毕业生到基层任职补助


41,436


 


02


 


  林业


142,855


  


  


04


    林业事业机构


142,855


 


07


 


  农村综合改革


1,418,540


  


  


05


    对村民委员会和村党支部的补助


1,418,540


215


 


 


资源勘探信息等支出


556,849


 


06


 


  安全生产监管


556,849


  


  


99


    其他安全生产监管支出


556,849


220


 


 


国土海洋气象等支出


123,635


 


01


 


  国土资源事务


123,635


  


  


50


    事业运行(国土资源事务)


123,635


221


 


 


住房保障支出


503,287


 


02


 


  住房改革支出


503,287


  


  


01


    住房公积金


503,287

表十:部门“三公”经费预算表

















































































 


 


 


 


单位:元


项目


全口径


其中:一般公共预算拨款预算数


 


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


合计


397200 


189,300


52.34% 


397200 


189,300


52.34% 


1.因公出国(境)


 


 


 


 


 


 


2.公务接待费


287200 


133,800


53.41% 


287200 


133,800


53.41% 


3.公务用车费


110000 


55,500


49.55% 


110000 


55,500


49.55% 


其中:(1)公务用车运行维护费


110000 


55,500


49.55% 


110000 


55,500


  49.55% 


      (2)公务用车购置费


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 































































































表十一:国有资本经营预算支出表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                    单位:元


科目编码


单位代码(科目编码)


单位名称(功能分类科目名称)


总计


基本支出


项目支出





合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


对企事业单位的补贴


转移性支付


债务利息支出


债务还本支出


基本建设支出


其他资本性支出


其他支出


 


 


 


 


*


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况


(一)收入预算说明。


2018年收入总预算672.54万元,同比增减137.94万元,增长25.8%。增加的原因:本年乡镇专项工作经费增加


其中:公共财政预算拨款672.54万元,其中:经费拨款    672.54万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  万元,其他非税收入安排的资金0万元;提前下达资金0万元。


政府性基金拨款0万元。


未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金    0万元,上级补助收入672.54万元,其他收入0万元。


上年结余收入 0 万元。


(二) 支出预算说明。


2018年支出总预算672.54万元,基本支出618.57万元,占支出总预算的91.98 %,同比增加168.96万元,增长37.58%;项目支出53.97万元,占支出总预算的8.02 %,同比增减31.03万元,降低36.51%。减少的原因:“民事联解”项目减少,经费也相应减少。


1.按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:


201类科目 223.93 万元,占支出总预算33.3%,同比减少  95.92万元,降低29.99%;


207类科目 16.33 万元,占支出总预算2.43%,同比减少 2.05万元,降低10.89%;


208类科目38.45万元,占支出总预算5.72%,同比减少5.59万元,降低12.69%;


210类科目81.32万元,占支出总预算12.09%,同比增加  16.78万元,增长26.00%;


212类科目5.54万元,占支出总预算0.82%,同比减少  8.95万元,降低61.77%;


213类科目188.59万元,占支出总预算28.04%,同比增加  126.81万元,增长205.26%;


215类科目55.68万元,占支出总预算8.28%,同比增减加55.68万元,增长 100 %;


220类科目12.36万元,占支出总预算1.84%,同比增加0.9万元,增长7.85%;


221类科目50.33万元,占支出总预算7.48%,同比增加 50.33万元,增长 100  %;


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。


(1)基本支出预算。


基本支出预算618.57万元,占支出总预算91.98%,同比增减168.96万元,增长37.58%。其中:


工资福利支出预算424.32万元,占基本支出预算68.6%,同比增加99.9万元,增长23.54%;


商品和服务支出预算103.07万元,占基本支出预算16.66%,同比减少16.14万元,降低15.66%;


对个人和家庭的补助支出预算145.15万元,占基本支出预算23.47%,同比增加54.17万元,增长37.32%。


(2)项目支出预算。


项目支出53.97万元,占支出总预算的8.02 %,同比增减31.03万元,降低36.51%。


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


2018年度财政拨款支出672.54万元,其中:基本支出618.57万元, 项目支出53.97万元。具体支出预算如下:


行政运行223.93万元,主要用于人民政府、财政所及人大事务活动及工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


群众文化16.33万元。主要用于文广站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


综合业务管理22.00万元。主要用于社保所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


行政运行(民政管理事务)16.47万元。主要用于民政办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


计划生育机构48.34万元。主要用于计生所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


行政单位医疗8.64万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


事业单位医疗11.66万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。


公务员医疗补助12.68万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政单位、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


城乡社区规划与管理5.54万元。主要用于村规站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


事业运行(农业)14.30万元。主要用于农业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


对高校毕业生到基层任职补助4.14万元,全部是基本支出预算。主要支付村官的生活补助费用。


林业事业机构14.29万元。主要用于林业站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


对村民委员会和村党支部的补助155.85万元。主要支付村干部的生活补助及经费费用。


其他安全生产监管支出55.68万元。主要用于安监站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


事业运行(国土资源事务)12.36万元。主要用于国土所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


住房公积金50.33万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 


三、2018年部门“三公”经费预算情况


(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 


2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.93万元(全口径),同比减少20.79万元,降低52.34%,其中: 因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算13.38万元,公务用车费5.55万元(其中公务用车运行维护费5.55万元,公务用车购置费0万元)。  


  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 


2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.93万元(一般公共预算),同比减少20.72万元,降低52.34%,主要是2018年将严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂;公务用车费用变动的主要是由于2018年的建设项目较2017年大幅减少,公务用车的次数和频率相应也会减少,与此同时,2018年将进一步加强公务用车的使用和管理,不断完善车辆使用、车辆用油和车辆维修、管护制度,提高公车的使用效率。此项经费主要用于公务车辆添加燃油、保养维修以及购买车辆保险等支出。其中: 


1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,增长/降低0%,主要原因是:今年无出国(境)安排。


  2.公务接待费2018年预算13.38万元,同比增减15.34万元,降低53.41%。2018年将严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂。


3. 公务用车费2018年预算5.55万元,其中:


公务用车运行维护费5.55万元,同比减少5.45万元,降低49.55%。减少的原因是在2018进一步加强公务用车的使用和管理,不断完善车辆使用、车辆用油和车辆维修、管护制度,提高公车的使用效率。


公务用车购置费0万元,同比增减0万元,增长/降低0%。变动的主要原因是:无购车计划。


 

第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


2018年,本单位的机关运行经费一般公共预算618.57万元,较2017年预算增加83.96万元,增长13.57%主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


(说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 


二、政府采购情况说明


2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算      0万元。


 


三、国有资产占有使用情况说明


目前,白沙镇人民政府办公用房面积共3613平方米;共有机动车2辆,价值18.84万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。


 


四、关于2018年预算绩效情况说明


2018年,白沙镇人民政府实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款30万元;纳入部门预算绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款30元。





































































































表十二:2018年度部门整体支出绩效目标申报表


 


部门名称


白沙镇人民政府


部门编码


 


 


部门预算安排资金(万元)


合计


30万元


 


    其中:一般公共预算拨款


30万元


 


          政府性基金


 


 


          国有资本经营预算


 


 


          其他资金


 


 


部门职能概述


职能1


认真贯彻执行党的路线、方针、政策;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。


 


职能2


保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。


 


职能3


保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。


 


职能4


任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;办理上级人民政府交办的其他事项。


 


部门整体支出年度绩效目标


目标


2018年经费充分利用,完成本乡镇“一事一议”项目、“美丽乡村”建设,以及加强村级基础设施建设实施管理。


 


部门整体支出
年度绩效目标衡量指标


一级指标


二级指标


指标内容


指标值


 


产出指标


产出数量


干部培训合格率


达90%


 


召开党代会议


每年不少于5次


 


制定本镇行政区域内的经济和社会发展计划


大于等于2


 


一般公共预算支出进度


大于等于90%


 


产出时效


管理任务按进度完成率


大于等于90%


 


效果指标


可持续影响


提高政府执行能力


中长期


 


社会公众或服务对象满意度


——


公众满意度


大于等于90%


 


备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。


 



 

































































































































2018年度部门项目支出绩效申报表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位名称


项目名称


项目金额(元)


年度绩效目标


绩效指标


合计


一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款


其他资金


产出指标


效果指标


社会公众或服务对象满意度


产出数量


产出质量


产出时效


产出成本


经济效益


社会效益


生态效益


可持续效益


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


白沙镇人民政府


 


300,000


300,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


        


各项工作经费


300,000


300,000


 


 


 


保证葛坡镇人民政府正常办公运行


召开党政会议


每年不少于5次


完成会议议程


100%


 


 


 


 


 


 


提高政府执政能力


中长期


 


 


 


 


公众满意度


大于等于90%



 


 


第五部分 名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 


 


 


白沙镇人民政府


2018年2月5日


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